ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области РФ
от 22 мая 2018г. с. Березняговка № 20
О внесении изменений в Муниципальную программу
« Устойчивое развитие сельской территории-
сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 8 от 09.02..2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ»,на основании постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 9 от 09.02..2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» (прилагается).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского О.Н.Проняев
поселения Березняговский сельсовет
Приложение
к постановлению
№20 от 22 мая 2018г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Березняговский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2020 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят -15702.15 тыс. руб., из них: 2016 год – 2977,4 тыс. руб.; 2017 год – 2992,65 тыс. руб.; 2018 год – 3734.1 тыс. руб.; 2019 год – 3006,8 тыс. руб.; 2020 год – 2991,2тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2020 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Березняговский сельсовет расположено в восточной части Усманского района , южная граница проходит с Верхнее- Мосоловским и Грачевским сельсоветами, западная со Сторожевско- Хуторским сельсоветом, на северо-западе и севере с Бреславским сельсоветом, на востоке и северо-востоке по смежеству с Добринским районом. Территория поселения – 60,58 кв.км, что составляет 3,1% от территории Усманского района.
На территории поселения находится 2 населенных пункта : С.Березняговка , д.Озерки.
Поселение имеет связь с административно-промышленным центром г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Березняговка до г.Усмани – 28 км, до г.Липецка – 100 км, до п.г.т. Добринка – 60 км.
Площадь территории сельского поселения составляет – 6058 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 5316 га, из них пашни – 4234га; лесной фонд - 213 га.
На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: пруд «Заречный» (арендатор Щетинин А.И..), 2 плотины и протекает река «Байгора»
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 630 человек.
Общее число хозяйств составляет – 319.
Имеют газовое отопление – 269 хозяйств; печное – 50 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 14,5 километров дорог, 6км с твердым покрытием.
Всего улиц - 7, из них в с. Березняговка - 6, в д. Озерки – 1
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «Усмань»
- ОАО «Агрохолдинг-АСТ»
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Березняговка,
- МБОУ ООШ с. Березняговка,
- МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Березняговка,
- МБУК «Досуговый центр Березняговского сельсовета
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Березняговка (ПО «Усмань»),
- 3 торговых киоска
Имеется памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 хоккейная коробка, 1 место захоронения умерших. Оборудовано место для отдыха и купания в с. Березняговка.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Березняговский сельсовет до 2020 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсоветв 2016-2020 годах ".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2020 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2020 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 15702.15 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах " 6155.5 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах "-0,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах "- 3629.55 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах " – 5917.1 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговскийй сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2014-2020 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерния |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет |
|
||||||||||||||||||||||||||
2 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
|
|||||||||||||||||||
3 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
69 |
70 |
71 |
72 |
75 |
80 |
|
|||||||||||||||||||
5 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
85 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
|
|||||||||||||||||||
6 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
|
|||||||||||||||||||
7 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
24 |
28 |
30 |
40 |
50 |
|
|||||||||||||||||||
8 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||||||||||||||
9 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||
10 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||
11 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||||||||||||||
12 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|||||||||||||||||||
13 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
14 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1265.6 |
1359,1 |
1366.6 |
1022,4 |
1020,4 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1247.4 |
1333,2 |
1343 |
1022,4 |
1020,4 |
|
|||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25.9 |
23.6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
15 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
701.1 |
850,6 |
950.6 |
896,5 |
896,5 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
701.1 |
850,6 |
950.6 |
896,5 |
896,5 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
16 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
517 |
407,1 |
357.9 |
34 |
32 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
517 |
407,1 |
357.9 |
34 |
32 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
17 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20.5 |
20.5 |
20,5 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20.5 |
20.5 |
20,5 |
|
|||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
18 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
32 |
55 |
37.6 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
13.8 |
29,1 |
14 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25.9 |
23.6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
|
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
19 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрграммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
Всего тыс.руб |
X |
|
52 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
|
52 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Березняговский сельсовет |
Всего тыс.руб |
X |
|
52 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
|
52 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
|
|||||||||||||||||||||
19 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1265.6 |
1411,1 |
1436 |
1022,4 |
1020,4 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1247.4 |
1385,2 |
1412.4 |
1022,4 |
1020,4 |
|
|||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25.9 |
23.6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
20 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||
21 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
||||||||||||||||||||||||||
22 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
23 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
24 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
25 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
26 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах
|
|
||||||||||||||||||||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог
|
км |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1 |
|
||||||||||||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
158.1 |
72.75 |
702.6 |
750,3 |
778,5 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
58,2 |
72.75 |
702.6 |
750,3 |
778,5 |
|
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет
|
Х |
99,,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
158.1 |
72.75 |
702.6 |
750,3 |
778,5 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
58,2 |
72.75 |
702.6 |
750,3 |
778,5 |
|
|||||||||||||||||||||
Местный бюджет
|
Х |
99,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
30 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
||||||||||||||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
32 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
5 |
10 |
12 |
14 |
15 |
17 |
|
|||||||||||||||||||
33 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
|||||||||||||||||||
34 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
35 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
386.3 |
195,4 |
185.1 |
93,6 |
51,8 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
285.2 |
195,4 |
185.1 |
93,6 |
51,8 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
101.1 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
36 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
285.2 |
195,4 |
185.1 |
93,6 |
51,8 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
285.2 |
195,4 |
185.1 |
93,6 |
51,8 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
37 |
Устранение мест захламления на территории сельского поселения Березняговский сельсовет |
Всего ,тыс.руб |
X |
101.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Местный бюджет |
X |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Областной бюджеь |
X |
101.1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Задача 3 Подпрограммы 3- Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Показатель 1 Задачи 3 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
X |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 3 Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части подготовки сведений о границах территориальных зон в графическом и текстовом описании |
Всего , тыс.руб |
Х |
84.1 |
171 |
|
- |
- |
|
|||||||||||||||||||
Местный бюджет |
Х |
8.4 |
1 |
|
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
Х |
75.7 |
170 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
37 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
628,5 |
439,15 |
887.7 |
843,9 |
830,3 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
393,5 |
196,4 |
185.1 |
93,6 |
51,8 |
|
|||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
58.2 |
72.75 |
702,6 |
750,3 |
778,5 |
|
|||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
176.8 |
170 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||
38 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||||
39 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
||||||||||||||||||||||||||
40 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
38 |
50 |
100 |
110 |
120 |
130 |
||||||||||||||||||||
41 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
253 |
260 |
270 |
275 |
290 |
300 |
||||||||||||||||||||
42 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1058,3 |
1142.4 |
1395.4 |
1139,5 |
1139,5 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
868,3 |
931.2 |
1146.3 |
910 |
910 |
||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211.2 |
249.1 |
229,5 |
229,5 |
||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
43 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
190 |
211.2 |
249.1 |
229,5 |
229,5 |
||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211.2 |
249.1 |
229,5 |
229,5 |
||||||||||||||||||||||
44 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
868,3 |
912.2 |
1146.3 |
910 |
910 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
868,3 |
912.2 |
1146.3 |
910 |
910 |
||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
45 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
||||||||||||||||||||||||||
46 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
||||||||||||||||||||
47 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
25 |
19 |
15 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
25 |
19 |
15 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
25 |
19 |
15 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
25 |
19 |
15 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Итого по Подпрограмме 4
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1083,3 |
1142.4 |
1410.4 |
1140,5 |
1140,5 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
893,3 |
931.2 |
1161.3 |
911 |
911 |
||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
|
190 |
211.2 |
249.1 |
229,5 |
229,5 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
49 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
2977,4 |
2992,65 |
3734.1 |
3006,8 |
2991,2 |
||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2534,2 |
2512,8 |
2758.8 |
2027 |
1983,2 |
||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
248.2 |
283.95 |
951.7 |
979,8 |
1008 |
||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
195. |
195.9 |
23.6 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах ".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Проняев Олег Николаевич
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 6155.5 тыс. руб., из них: 2016 год –1265,6тыс. руб.; 2017 год – 1411,1 тыс. руб.; 2018 год – 1436 тыс. руб.; 2019 год – 1022,4 тыс. руб.; 2020 год – 1020,4 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 1030,9тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2626,7 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
11.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы –
Основное мероприятие Задачи1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет";
- Основное мероприятие Задачи1 -Социальная поддержка отдельных категорий граждан
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:
всего 6155.5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 6087.8 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 67.7 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Проняев Олег Николаевич |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2020 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 0тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Проняев Олег Николаевич |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 3.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество устраненных мест захламления, ед. Показатель 1 Задачи 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,% |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 3629.55тыс. руб., из них: 2016 год –628,5 тыс. руб.; 2017 год – 439,15 тыс. руб.; 2018 год – 887.7тыс. руб.; 2019 год – 843,9тыс. руб.; 2020 год – 830,3тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; -долю разработки основного градостроительного документа – до 100 %
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 84 лампы уличного освещения. .
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет –85% ( 6,2) км.
Степень благоустройства территории не высокая.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 48,5% домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 69 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество устраненных мест захламления, ед.
6.Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Оновное мероприятие Задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 3629.55 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 920.4 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 2362.35 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –346.8 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2020 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Проняев Олег Николаевич |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 5917.1 тыс. руб., из них: 2016 год – 1083,3тыс. руб.; 2017 год – 1142.4 тыс. руб.; 2018 год – 1410.4 тыс. руб.; 2019 год – 1140,5 тыс. руб.; 2020 год – 1140,5 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 4807.8 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 1109.3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –0 тыс. руб.
11.12.2024.
11.12.2024.
17.11.2024.
05.11.2024.
04.10.2024.
03.10.2024.