Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с. Березняговка, ул.Ворошилова, д.95-А
8 (47472) 2-51-15
Контакты

Постановление от 19 сентября 2022г. № 36 о внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Березняговский сельсовет


Дата публикации: 28.09.2022г.


 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения

Березняговский сельсовет

Усманского  муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

 

 

 

 

 От 19 сентября  2022г.                                 с. Березняговка                                 № 36

 

О внесении изменений в  постановление администрации

сельского поселения Березняговский сельсовет

от 09.02.2016г.  №10 « Об утверждении муниципальной

программы « Устойчивое развитие сельской территории-

сельского поселения  Березняговский сельсовет

 Усманского муниципального района Липецкой области 

на 2016-2024 годы»

 

                 В соответствии с Федеральным законом  от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании  постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 8 от  09.02..2016г. «О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ», на основании постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 9 от 09.02.2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2024 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района,  администрация сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского  муниципального района Липецкой области РФ

 

                                                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ

 

  1. Продлить срок действия  муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Березняговский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2024 годы»  утвержденной постановлением администрации сельского поселения от 09.02.2016г. №10 до 2025 года.
  2. Изложить текст муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Березняговский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2025 годы»   в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению,
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

                  Глава администрации

                  сельского поселения

                  Березняговский сельсовет                                 О.Н.Проняев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению  

 №  36 от 19.09. 2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Березняговский сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2025 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 на  2016 -2025 годы»

(далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

6.»Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»

 

 

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций),  % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят -38647,75 тыс. руб., из них:

2016 год – 2977.4 тыс. руб.;

2017 год – 3575.45 тыс. руб.;

2018 год – 3926.4 тыс. руб.;

2019 год – 4621.5 тыс. руб.;

2020 год – 5524,6 тыс. руб.

2021 год – 5433 тыс.руб;

2022 год – 4919,1 тыс.руб.;

2023 год – 2355,1 тыс.руб.;,

2024 год – 2744,4 тыс. руб.

2025 год – 2570,8 тыс руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Характеристика текущего состояния развития поселения,  формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии  поселения

Сельское поселение Березняговский сельсовет расположено в восточной части Усманского района , южная граница проходит с Верхнее- Мосоловским и Грачевским сельсоветами, западная со Сторожевско- Хуторским сельсоветом, на северо-западе и севере с Бреславским сельсоветом, на востоке и северо-востоке по смежеству с Добринским районом. Территория поселения – 60,58 кв.км, что составляет 3,1% от территории Усманского района.

 На территории поселения находится 2 населенных пункта : С.Березняговка , д.Озерки.

Поселение имеет связь с административно-промышленным центром г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Березняговка до г.Усмани – 28 км, до г.Липецка – 100 км, до п.г.т. Добринка – 60 км.

Площадь территории сельского поселения составляет – 6058 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 5316 га, из них пашни – 4234га; лесной фонд - 213 га.

На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: пруд «Заречный» (арендатор Щетинин А.И..), 2 плотины и протекает река «Байгора»

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 630 человек.

Общее число хозяйств составляет – 319.

Имеют газовое отопление – 269 хозяйств; печное – 50 хозяйств,

По территории сельского поселения проходит 14,5 километров  дорог, 6км с твердым покрытием.

Всего улиц - 7, из них в с. Березняговка - 6, в д. Озерки – 1

На территории поселения имеются:

1. Хозяйствующие субъекты:

- ООО «Добрыня»

- ОАО «Агрохолдинг-АСТ»

2. Бюджетные учреждения:

- медпункт с. Березняговка,

- МБОУ ООШ с. Березняговка,

- МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Березняговка,

- МБУК «Досуговый центр Березняговского сельсовета

 

3. Торговые предприятия:

- магазин «ТПС» с. Березняговка (ПО «Усмань»),

-  2 торговых киоска

Имеется памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 хоккейная коробка, 1 место захоронения умерших. Оборудовано  место для отдыха и купания в с. Березняговка.

 Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

 Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

 

             Основные проблемы:

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

 

Основные риски дальнейшего развития поселения:

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Березняговский  сельсовет до 2025 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

 

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет.

 

 Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения.

 

 Для достижения указанной  цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

 

Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

 

Перечень подпрограмм.

        Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

          Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсоветв 2016-2025 годах ".

          Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

          Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

           Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".    

           Подпрограмма 6. «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»       

    Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с  указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы

            Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

             Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

              К ожидаемому  конечному результату  выполнения Программы  относится  обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

          Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

           Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

           Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств  областного и федерального бюджетов.

           Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит  38647,75 тыс. руб., в том числе:

            Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах " 15168,2 тыс.руб;

            Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "-1,0 тыс.руб;

            Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "- 8130,55 тыс.руб;

            Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах " – 15346,8 тыс.руб;

           Подпрограмма 6. «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»- 1,2 тыс.рулей

 

              Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговскийй сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы,  данных социологических опросов населения.

 

 

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Березняговский сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2025 годы»

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

52

53

55

57

59

60

 

 

60

 

 

60

 

 

60

 

 

60

 

 

60

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

69

70

70

72

75

80

80

80

80

80

80

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

85

60

62

65

67

70

 

 

70

 

 

70

 

 

70

 

 

70

70

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

38

39

40

42,5

42,7

43

43

43

43

43

43

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

22

24

28

30

40

50

50

50

50

50

50

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

11

 

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский  сельсовет в 2016-2025 годах".

 

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1265,6

1461,1

1478.8

1547.5

1847,7

2023

1608.1

1039

1120.8

1120,8

местный  бюджет

Х

1247,4

1435,2

1455.3

1513.6

1821,6

2023

1608.1

1039

1120.8

1120,8

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

18,2

25,9

23.5

33.9

26,1

 

 

 

 

 

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

701,1

829,6

641.6

730.6

878,4

811,9

810.4

777.7

810.4

810,4

местный бюджет

Х

701,1

829,6

641.6

730.6

878,4

811,9

810.4

777.7

810.4

810,4

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

 

 

170

193

307,1

335,2

248.3

248.3

248.3

248,3

местный бюджет

Х

 

 

170

193

307,1

335,2

248.3

248.3

248.3

248,3

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

517

556

539.3

510.9

556,4

875,9

549.4

13

62,1

62,1

местный  бюджет

Х

517

556

539.3

510.9

556,4

875,9

549.4

13

62,1

62,1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

 

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

20.5

22

22,8

22,8

22,8

 

 

 

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

20.5

22

22,8

22,8

22,8

 

 

 

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам

Всего , тыс рублей

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

0,0

0,0

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

3,0

3,0

0,0

0,0

 

Районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

32

55

38

91

83

57,5

23

2

2

2

местный бюджет

Х

13,8

29,1

14.5

57.1

66,9

57,5

23

2

2

2

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

18,2

25,9

23.5

33.9

26,1

57,5

 

 

 

 

21

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис СЦ»

Всего, тыс.руб

Х

 

 

24

24

24

24

16,8

26,4

22,4

22,4

местный бюджет

Х

 

 

8.1

7.7

12,9

7

3,3

1,3

0.5

0,5

районый бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

15.9

16.3

11,1

17

13,5

25,1

21,9

21,9

22

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

 

 

14

14.5

15

15,5

14,3

16,5

10,5

10,5

местный бюджет

Х

 

 

6.4

6.8

 

5,5

3,3

0,8

0.5

0,5

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

7.6

7.7

15

10

11

15,7

10

10

23

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

 Повышение квалификации

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

52.5

44

 

8

 

4

4

местный бюджет

Х

 

 

 

42.6

44

 

0,4

 

4

4

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

9.9

 

 

7,6

 

0,0

 

24

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»"

Всего, тыс.руб

Х

 

69,4

69.4

69.3

69,4

59,8

69,4

1

1

1

местный бюджет

Х

 

69,4

69.4

69.3

69,4

59,8

69,4

1

1

1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Березняговский сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

 

69,4

69.4

69.3

69,4

59,8

69,4

1

1

1

местный бюджет

Х

 

69,4

69.4

69.3

69,4

59,8

69,4

1

1

1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

1265,6

1530,5

1478.8

1616.9

1917,1

2205,6

1765,4

1074,9

1156,7

1156,7

местный бюджет

Х

1247,4

1504,6

1455.3

1583

1891

2178,6

1733,3

1043

1124,8

1124,8

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

18,2

25,9

23.5

33.9

26,1

27

32,1

31,9

31,9

31,9

28

 

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Березняговский сельсовет в  2016-2025 годах".

 

29

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

30

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

80

85

90

92

95

100

100

100

100

100

100

31

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

 

0,0

0,0

 

Местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

0,0

0,0

 

32

Реализация переданных полномочий в части подготовки населения сельского поселения Березняговский сельсовет к защите от террористических актов

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

 

0,0

0,0

 

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

 

0,0

0,0

 

33

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

0,0

0,0

 

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

1,0

0,0

0,0

 

34

 

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2024 годах

 

35

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

36

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1

1

1

1

1

1

37

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

158,1

72,75

702.6

794.6

906,2

939,9

1220,4

0,00

0,00

 

местный бюджет

Х

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

58,2

72,75

702.6

794.6

906,2

939,9

1220,4

0,00

0,00

 

  областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

158,1

72,75

702.6

794.6

906,2

939,9

1220,4

0,00

0

 

         местный бюджет

Х

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         районный бюджет

Х

58,2

72,75

702.6

794.6

906,2

939,9

1220,4

0,00

0,00

 

   областной  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   областной  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства

41

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования

 

%

-

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон»

 

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

84,1

198,7

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

8,4

29,8

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

75,7

168,9

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон

 

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

84,1

198,7

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

8,4

29,8

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

75,7

168,9

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

45

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

46

Показатель 2  задачи 3 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

14

5

10

12

14

15

17

17

17

17

17

47

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

45

50

55

60

65

65

65

65

65

65

48

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

49

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

386,3

334,6

306.1

267.7

195,4

339,6

203

3

30,7

30,7

местный бюджет

Х

285,2

261

306.1

267.7

195,4

339,6

203

3

30,7

30,7

  районны  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  областной  бюджет

Х

101,1

73,6

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

285,2

334,6

306.1

267.7

195,4

339,6

103

2

20,7

20,7

местный бюджет

Х

285,2

261

306.1

267.7

195,4

339,6

103

2

20,7

20,7

  районный  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  областной  бюджет

 

Х

 

73,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий ,направленных на благоустройство сельских территорий

Всего,тыс.руб

 

 

 

 

 

569,6

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

149,9

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

287,1

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

111,6

 

 

 

 

 

51

Основное мероприятие задачи 3»Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего ,тыс.руб

Х

 

 

 

 

141,9

244,6

100

1

10

10

Местный бюджет

Х

 

 

 

 

141,9

244,6

100

   1

10

10

Районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Реализация направления расходов основного мероприятия »Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего,тыс.руб

Х

 

 

 

 

141,9

244,6

100

1

10

10

местный бюджет

Х

 

 

 

 

141,9

244,6

100

1

10

10

  районный  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

х

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

101,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Организация освещения улиц за счет средств областного

бюджета

 

Всего, тыс.руб.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

628,5

606,05

1008.7

1062.3

1813,1

1524,1

1423,4

3

30,7

30,7

местный бюджет

Х

393,5

290,8

306.1

267.7

358,3

584,2

203

3

30,7

30,7

  районный  бюджет

Х

58,2

72,75

702.6

794.6

906,2

939,9

1220,4

 

 

 

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

149,9

 

 

 

 

 

Федаральный бюджет

 

 

 

 

 

287,1

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

176,8

242,5

 

 

111,6

 

 

 

 

 

56

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах".

 

57

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

58

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

38

50

100

110

120

130

130

130

130

130

130

59

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

253

260

270

275

290

300

300

300

300

300

300

60

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1058,3

1423,9

1412.9

1921.3

1776,1

1686,9

1726

1275,9

1556

1382,4

местный бюджет

Х

868,3

1212,7

1163.8

1647.2

1375,2

1374,5

1382,4

1275,9

1382,4

1382,4

  районный  бюджет

Х

190

211,2

249.1

274.1

301,5

312,4

343,6

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

27,8

 

 

 

173,6

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

71,6

 

 

 

 

 

61

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

190

211,2

249.1

274.1

301,5

312,4

343,6

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  районный  бюджет

Х

190

211,2

249.1

274.1

301,5

312,4

343,6

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

868,3

1212,7

1163.8

1647.2

1369,9

1374,5

1382,4

1275,9

1382,4

1382,4

местный бюджет

Х

868,3

1212,7

1163.8

1647.2

1369,9

1374,5

1382,4

1275,9

1382,4

1382,4

  районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  областной  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Реализация мероприятий на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Всего

Тыс.руб

Х

 

 

 

 

104.7

 

 

 

 

 

Местный бюджет

Х

 

 

 

 

5.3

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

27.8

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

71,6

 

 

 

 

 

63а

Капитальный ремонт здания МБУК»Досуговый центр»

Всего , тыс руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

65

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

8

10

15

20

25

30

30

30

30

30

30

66

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

25

15

26

21

18

16,1

3

1

1

1

местный бюджет

 

 

Х

25

15

26

21

18

16,1

3

1

1

1

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский  сельсовет»

 

Всего, тыс.руб

Х

25

15

26

21

18

16,1

3

1

1

1

местный бюджет

 

Х

25

15

26

21

18

16,1

3

1

1

1

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

1083,3

1438,9

1438,9

1942.3

1794,1

1703

1729

1276,9

1557

1383,4

местный бюджет

Х

893,3

1227,7

1189.8

1668.2

1393,2

1390,6

1385,4

1276,9

1383,4

1383,4

районный  бюджет

Х

190

211,2

249.1

274.1

301,5

312,4

343,6

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

27,8

 

 

 

173,6

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

71,6

 

 

 

 

 

69

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Березняговский сельсовет

Тыс.руб

Х

 

 

 

 

1251,5

1246,5

1261

1278

1334

1334

70

Основное мероприятие задачи2 Подпрограммы6 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

 Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств»

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Итого по подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

 

Всего, тыс.руб

Х

2977,4

3575,45

3926.4

4621.5

5524,6

5433,0

4919,1

2355,1

2744,4

2570,8

местный бюджет

Х

2534,2

3023,1

2951.2

3518.9

3786,5

4153,7

3322

2323,2

2538,9

2538,9

 районный  бюджет

Х

248,2

283,95

951.7

1068.7

1213,9

1252,3

1565

 

 

 

областной бюджет

Х

195

268,4

23.5

33,9

452,6

27

32,1

31,9

205,5

31,9

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

71,6

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной Программы

"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Проняев Олег Николаевич

 

Задачи Подпрограммы

1.Повышение качества муниципального управления

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель1 задачи 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел

Показатель 2 задачи 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 15168,2 тыс. руб., из них:

2016 год –1265,6тыс. руб.;

2017 год – 1530.5 тыс. руб.;

2018 год – 1478,8 тыс. руб.;

2019 год – 1616.9 тыс. руб.;

2020 год – 1917,1 тыс. руб.

2021 год – 2205,6 тыс. руб.

2022 год – 1765,4 тыс. руб.

2023 год – 1074,9 тыс. руб.

2024 год – 1156,7 тыс. руб.

2025 год – 1156,7 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и рисков в указанной сфере

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 14885,8тыс. руб.; безвозмездных поступлений  282,4 тыс. руб.

           Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

            Основными рисками   реализации Подпрограммы являются:

             - уменьшение сбора собственных доходов;

             - недофинансирование мероприятий программы.

 

              К мерам минимизации влияния рисков относятся:

11.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

              Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества  муниципального  управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

              Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.

 

Показателями задачи являются:

              1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

               2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

         4.Основное мероприятие  Подпрограммы –

Основное мероприятие Задачи1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет";

- Основное мероприятие Задачи1 -Социальная поддержка отдельных категорий граждан

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

           Общий объем финансирования  Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:

               всего     15168,2 тыс. руб.,  в том числе:

за счет средств местного бюджета – 14885,8 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  ___0__ тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 282,4 тыс. руб.

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной Программы

"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории

сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации Проняев Олег Николаевич

Задачи Подпрограммы

1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.

 

Показатели задач Подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования  Подпрограммы, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 тыс. руб., из них:

2016 год – 0 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб

2022 год – 1 тыс. руб

2023 год – 0 тыс. руб

2024 год – 0 тыс. руб

2025 год- 0 тыс.руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.

К 2025 году ожидается сокращение  деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций -  до 0 ед.

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.     Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                   Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,  сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь  и размеров ущерба окружающей среде.

 

               Основными проблемами являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

             1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

              2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

      2.Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

 

Задача Подпрограммы -  обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель задачи  - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

       4. Основное мероприятие  Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

 

 5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

             Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего  1тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета -  1,0тыс. руб.

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "

(далее – Подпрограммы)

 

Ответственный исполнитель

 Глава администрации Проняев Олег Николаевич

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

3.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество устраненных  мест захламления,  ед.

Показатель 1 Задачи 3

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 8130,55 тыс. руб., из них:

2016 год –628,5 тыс. руб.;

2017 год – 606.05 тыс. руб.;

2018 год – 1008.7тыс. руб.;

2019 год – 1062.3тыс. руб.;

2020 год – 1813,1тыс. руб.

2021 год – 1158,7тыс. руб

2022 год – 1423,4тыс. руб

2023 год – 3,0тыс. руб

2024 год – 30,7тыс. руб

2025 год- 30,7 тыс. туб

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;

-долю разработки основного градостроительного документа – до 100 %

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 84 лампы уличного освещения. .

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет –85% ( 6,2) км.

 Степень благоустройства территории не высокая.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 48,5% домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 69 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
  3. Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

           5.Количество устраненных  мест захламления,  ед.

           6.Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%

 

  1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

  1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

3.Оновное мероприятие Задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон

 

  1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 8130,55 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 2617,9 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета -  4694,65тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –530,9 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета- 287,1 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 муниципальной программы

"Развитие социальной сферы в сельском поселении  Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах»

(далее – Подпрограммы)

 

 Ответственный исполнитель

Глава администрации Проняев Олег Николаевич

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых  мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед

Показатель  2 задачи 1

Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед

Показатель 1 задачи 2

Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 15346,8тыс. руб., из них:

2016 год – 1083,3тыс. руб.;

2017 год – 1438.9 тыс. руб.;

2018 год – 1438,9 тыс. руб.;

2019 год – 1942.3 тыс. руб.;

2020 год – 1794,1тыс. руб.

2021 год – 1703 тыс. руб

2022 год – 1729тыс. руб

2023 год – 1276,9 тыс. руб

2024 год – 1557 тыс. руб

2025 год- 1383,4 тыс руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

довести:

- долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %;

- долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  – до 130 ед


 

Текстовая часть Подпрограммы

1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

                Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в  условиях    демократического государства, именно культура берет на себя  задачу  сохранения  духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино;  1 библиотека .

              Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии  и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал,  спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время желающим  выдают на прокат коньки,   лыжи.

               Основными проблемами развития социальной сферы являются:

                - недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

                - низкая вовлеченность  инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

  1. 2.      Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров  новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных  культурно - досуговых  мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных  спортивных мероприятий, ед.

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

Основное мероприятие  задачи 1 -  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет".

 

                        5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

               Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг.

предположительно составит всего 15346,8  тыс.руб., в том числе:

        за счет средств местного бюджета – 13191,9тыс.руб.

        за счет средств районного бюджета -  1881,9 тыс. руб.

         за счет средств областного бюджета –201,4 тыс. руб

.        за счет федерального бюджета – 71,6 тыс.руб          

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 6 муниципальной программы

"Управление муниципальным долгом  сельского поселения

Березняговский сельсовет

в 2016-2025 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование бюджетного процесса.

2. Эффективное управление муниципальным долгом

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Темпы роста поступлений   налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Березняговский сельсовет.

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6

 Невысокая доля

 расходов на обслуживание муниципального долга.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы  всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1,2 тыс. руб., из них:

2016 год-

2017 год –

2018 год –

2019 год –

2020 год –0,3 тыс.руб

2021 год –0,3тыс.руб

2022 год –0,3 тыс.руб.

2023год – 0,3 тыс. руб

2024 год –

2025 год-

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году:

Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения .

Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Березняговский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 %

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

     Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения

К основному риску реализации Подпрограммы  является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения  показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

                                                         2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены  цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы  является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.

В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета  сельского поселения ;

-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)

 

3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы

                Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

 

                      4.Основные мероприятия Подпрограммы:

 

                            Решение основных задач и достижение ее целей.

 

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы

в 2016-20225 г.г.

предположительно составит всего 1,2 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного  бюджета – 1,2 тыс.руб.

 

 

Филиппова
Елена Алексеевна

глава администрации