ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения
Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
От 19 сентября 2022г. с. Березняговка № 36
О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Березняговский сельсовет
от 09.02.2016г. №10 « Об утверждении муниципальной
программы « Устойчивое развитие сельской территории-
сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 8 от 09.02..2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ», на основании постановления администрации сельского поселения Березняговский сельсовет № 9 от 09.02.2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Березняговский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Глава администрации
сельского поселения
Березняговский сельсовет О.Н.Проняев
Приложение
к постановлению
№ 36 от 19.09. 2022г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Березняговский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ". 6.»Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет» 
 
 | 
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет | 
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных | 
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | 
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году | 
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят -38647,75 тыс. руб., из них: 2016 год – 2977.4 тыс. руб.; 2017 год – 3575.45 тыс. руб.; 2018 год – 3926.4 тыс. руб.; 2019 год – 4621.5 тыс. руб.; 2020 год – 5524,6 тыс. руб. 2021 год – 5433 тыс.руб; 2022 год – 4919,1 тыс.руб.; 2023 год – 2355,1 тыс.руб.;, 2024 год – 2744,4 тыс. руб. 2025 год – 2570,8 тыс руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | 
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Березняговский сельсовет расположено в восточной части Усманского района , южная граница проходит с Верхнее- Мосоловским и Грачевским сельсоветами, западная со Сторожевско- Хуторским сельсоветом, на северо-западе и севере с Бреславским сельсоветом, на востоке и северо-востоке по смежеству с Добринским районом. Территория поселения – 60,58 кв.км, что составляет 3,1% от территории Усманского района.
На территории поселения находится 2 населенных пункта : С.Березняговка , д.Озерки.
Поселение имеет связь с административно-промышленным центром г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Березняговка до г.Усмани – 28 км, до г.Липецка – 100 км, до п.г.т. Добринка – 60 км.
Площадь территории сельского поселения составляет – 6058 га, в т.ч. сельскохозяйственного назначения 5316 га, из них пашни – 4234га; лесной фонд - 213 га.
На территории поселения имеются следующие обособленные водные объекты: пруд «Заречный» (арендатор Щетинин А.И..), 2 плотины и протекает река «Байгора»
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 630 человек.
Общее число хозяйств составляет – 319.
Имеют газовое отопление – 269 хозяйств; печное – 50 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 14,5 километров дорог, 6км с твердым покрытием.
Всего улиц - 7, из них в с. Березняговка - 6, в д. Озерки – 1
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «Добрыня»
- ОАО «Агрохолдинг-АСТ»
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Березняговка,
- МБОУ ООШ с. Березняговка,
- МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Березняговка,
- МБУК «Досуговый центр Березняговского сельсовета
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Березняговка (ПО «Усмань»),
- 2 торговых киоска
Имеется памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, 1 детская площадка, 1 хоккейная коробка, 1 место захоронения умерших. Оборудовано место для отдыха и купания в с. Березняговка.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Березняговский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсоветв 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".
Подпрограмма 6. «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 38647,75 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах " 15168,2 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "-1,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "- 8130,55 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах " – 15346,8 тыс.руб;
Подпрограмма 6. «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет»- 1,2 тыс.рулей
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березняговскийй сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Березняговский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | ||||||||||
| базовый 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Березняговский сельсовет | ||||||||||||
| 3 | Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения | 
 % от числа опрошенных | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 
 
 60 | 
 
 60 | 
 
 60 | 
 
 60 | 
 
 60 | 
| 4 | Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения | ||||||||||||
| 5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | % | 69 | 70 | 70 | 72 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 6 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | 
 % | 85 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 
 
 70 | 
 
 70 | 
 
 70 | 
 
 70 | 70 | 
| 7 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | 
 % | 38 | 39 | 40 | 42,5 | 42,7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| 8 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 24 | 28 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 9 | Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | ||||||||||||
| 10 | Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) | % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
 | 
| 11 | 
 Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах". 
 | ||||||||||||
| 12 | Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления | ||||||||||||
| 13 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | 
 чел. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 14 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | 
 
 
 
 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 15 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 1265,6 | 1461,1 | 1478.8 | 1547.5 | 1847,7 | 2023 | 1608.1 | 1039 | 1120.8 | 1120,8 | 
| местный бюджет | Х | 1247,4 | 1435,2 | 1455.3 | 1513.6 | 1821,6 | 2023 | 1608.1 | 1039 | 1120.8 | 1120,8 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 18,2 | 25,9 | 23.5 | 33.9 | 26,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 16 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 701,1 | 829,6 | 641.6 | 730.6 | 878,4 | 811,9 | 810.4 | 777.7 | 810.4 | 810,4 | 
| местный бюджет | Х | 701,1 | 829,6 | 641.6 | 730.6 | 878,4 | 811,9 | 810.4 | 777.7 | 810.4 | 810,4 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 170 | 193 | 307,1 | 335,2 | 248.3 | 248.3 | 248.3 | 248,3 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 170 | 193 | 307,1 | 335,2 | 248.3 | 248.3 | 248.3 | 248,3 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 
 
 
 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 18 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс.руб | Х | 517 | 556 | 539.3 | 510.9 | 556,4 | 875,9 | 549.4 | 13 | 62,1 | 62,1 | 
| местный бюджет | Х | 517 | 556 | 539.3 | 510.9 | 556,4 | 875,9 | 549.4 | 13 | 62,1 | 62,1 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 19 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
 | Всего, тыс.руб | Х | 15,5 | 20,5 | 20.5 | 22 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет 
 | Х | 15,5 | 20,5 | 20.5 | 22 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам | Всего , тыс рублей | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| Местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| Районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 32 | 55 | 38 | 91 | 83 | 57,5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 
| местный бюджет | Х | 13,8 | 29,1 | 14.5 | 57.1 | 66,9 | 57,5 | 23 | 2 | 2 | 2 | ||
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 18,2 | 25,9 | 23.5 | 33.9 | 26,1 | 57,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21 | Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис СЦ» | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16,8 | 26,4 | 22,4 | 22,4 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 8.1 | 7.7 | 12,9 | 7 | 3,3 | 1,3 | 0.5 | 0,5 | ||
| районый бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 15.9 | 16.3 | 11,1 | 17 | 13,5 | 25,1 | 21,9 | 21,9 | ||
| 22 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 14 | 14.5 | 15 | 15,5 | 14,3 | 16,5 | 10,5 | 10,5 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 6.4 | 6.8 | 
 | 5,5 | 3,3 | 0,8 | 0.5 | 0,5 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 7.6 | 7.7 | 15 | 10 | 11 | 15,7 | 10 | 10 | ||
| 23 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Повышение квалификации | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 52.5 | 44 | 
 | 8 | 
 | 4 | 4 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 42.6 | 44 | 
 | 0,4 | 
 | 4 | 4 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 9.9 | 
 | 
 | 7,6 | 
 | 0,0 | 
 | ||
| 24 | Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 25 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 69,4 | 69.4 | 69.3 | 69,4 | 59,8 | 69,4 | 1 | 1 | 1 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 69,4 | 69.4 | 69.3 | 69,4 | 59,8 | 69,4 | 1 | 1 | 1 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 26 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Березняговский сельсовет | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 69,4 | 69.4 | 69.3 | 69,4 | 59,8 | 69,4 | 1 | 1 | 1 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 69,4 | 69.4 | 69.3 | 69,4 | 59,8 | 69,4 | 1 | 1 | 1 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 27 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего, тыс.руб | Х | 1265,6 | 1530,5 | 1478.8 | 1616.9 | 1917,1 | 2205,6 | 1765,4 | 1074,9 | 1156,7 | 1156,7 | 
| местный бюджет | Х | 1247,4 | 1504,6 | 1455.3 | 1583 | 1891 | 2178,6 | 1733,3 | 1043 | 1124,8 | 1124,8 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 18,2 | 25,9 | 23.5 | 33.9 | 26,1 | 27 | 32,1 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | ||
| 28 | 
 Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах". 
 | ||||||||||||
| 29 | Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды | ||||||||||||
| 30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС | % | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 31 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 
 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| Местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| 32 | Реализация переданных полномочий в части подготовки населения сельского поселения Березняговский сельсовет к защите от террористических актов | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 
 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 
 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| 33 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | ||
| 34 | 
 Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2024 годах 
 | ||||||||||||
| 35 | Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
| 36 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | км | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 37 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Всего, тыс.руб | Х | 158,1 | 72,75 | 702.6 | 794.6 | 906,2 | 939,9 | 1220,4 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 99,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 районный бюджет | Х | 58,2 | 72,75 | 702.6 | 794.6 | 906,2 | 939,9 | 1220,4 | 0,00 | 0,00 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 38 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 158,1 | 72,75 | 702.6 | 794.6 | 906,2 | 939,9 | 1220,4 | 0,00 | 0 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 99,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 58,2 | 72,75 | 702.6 | 794.6 | 906,2 | 939,9 | 1220,4 | 0,00 | 0,00 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 39 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 40 | Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства | ||||||||||||
| 41 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования | 
 % | - | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон» 
 | ВСЕГО, тыс.руб. | Х | 84,1 | 198,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 8,4 | 29,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 75,7 | 168,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон 
 | ВСЕГО, тыс.руб. | Х | 84,1 | 198,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 8,4 | 29,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 75,7 | 168,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 44 | 
 | ||||||||||||
| 45 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 46 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 14 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 47 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | ед. | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 48 | Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
 | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 49 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 386,3 | 334,6 | 306.1 | 267.7 | 195,4 | 339,6 | 203 | 3 | 30,7 | 30,7 | 
| местный бюджет | Х | 285,2 | 261 | 306.1 | 267.7 | 195,4 | 339,6 | 203 | 3 | 30,7 | 30,7 | ||
| районны бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 101,1 | 73,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 50 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 285,2 | 334,6 | 306.1 | 267.7 | 195,4 | 339,6 | 103 | 2 | 20,7 | 20,7 | 
| местный бюджет | Х | 285,2 | 261 | 306.1 | 267.7 | 195,4 | 339,6 | 103 | 2 | 20,7 | 20,7 | ||
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 73,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | Реализация мероприятий ,направленных на благоустройство сельских территорий | Всего,тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 569,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Внебюджетные средства | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 149,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 287,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 111,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 51 | Основное мероприятие задачи 3»Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего ,тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 141,9 | 244,6 | 100 | 1 | 10 | 10 | 
| Местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 141,9 | 244,6 | 100 | 1 | 10 | 10 | ||
| Районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | Реализация направления расходов основного мероприятия »Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего,тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 141,9 | 244,6 | 100 | 1 | 10 | 10 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 141,9 | 244,6 | 100 | 1 | 10 | 10 | ||
| районный бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 53 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб. | х | 101,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | х | 101,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 54 | Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета 
 | Всего, тыс.руб. | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 55 | Итого по Подпрограмме 3 | Всего, тыс.руб | Х | 628,5 | 606,05 | 1008.7 | 1062.3 | 1813,1 | 1524,1 | 1423,4 | 3 | 30,7 | 30,7 | 
| местный бюджет | Х | 393,5 | 290,8 | 306.1 | 267.7 | 358,3 | 584,2 | 203 | 3 | 30,7 | 30,7 | ||
| районный бюджет | Х | 58,2 | 72,75 | 702.6 | 794.6 | 906,2 | 939,9 | 1220,4 | 
 | 
 | 
 | ||
| Внебюджетные средства | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 149,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Федаральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 287,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 176,8 | 242,5 | 
 | 
 | 111,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | 
 Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах". 
 | ||||||||||||
| 57 | Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях | ||||||||||||
| 58 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 38 | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 59 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 253 | 260 | 270 | 275 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 60 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 1058,3 | 1423,9 | 1412.9 | 1921.3 | 1776,1 | 1686,9 | 1726 | 1275,9 | 1556 | 1382,4 | 
| местный бюджет | Х | 868,3 | 1212,7 | 1163.8 | 1647.2 | 1375,2 | 1374,5 | 1382,4 | 1275,9 | 1382,4 | 1382,4 | ||
| районный бюджет | Х | 190 | 211,2 | 249.1 | 274.1 | 301,5 | 312,4 | 343,6 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 27,8 | 
 | 
 | 
 | 173,6 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 71,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 61 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 190 | 211,2 | 249.1 | 274.1 | 301,5 | 312,4 | 343,6 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 190 | 211,2 | 249.1 | 274.1 | 301,5 | 312,4 | 343,6 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 62 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего, тыс.руб | Х | 868,3 | 1212,7 | 1163.8 | 1647.2 | 1369,9 | 1374,5 | 1382,4 | 1275,9 | 1382,4 | 1382,4 | 
| местный бюджет | Х | 868,3 | 1212,7 | 1163.8 | 1647.2 | 1369,9 | 1374,5 | 1382,4 | 1275,9 | 1382,4 | 1382,4 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63 | Реализация мероприятий на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Всего Тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 104.7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 27.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 71,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63а | Капитальный ремонт здания МБУК»Досуговый центр» | Всего , тыс руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 64 | Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях | ||||||||||||
| 65 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 66 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 25 | 15 | 26 | 21 | 18 | 16,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| местный бюджет 
 
 | Х | 25 | 15 | 26 | 21 | 18 | 16,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 
 районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 67 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет» 
 | Всего, тыс.руб | Х | 25 | 15 | 26 | 21 | 18 | 16,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| местный бюджет 
 | Х | 25 | 15 | 26 | 21 | 18 | 16,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 областной бюджет 
 | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 68 | Итого по Подпрограмме 4 | Всего, тыс.руб | Х | 1083,3 | 1438,9 | 1438,9 | 1942.3 | 1794,1 | 1703 | 1729 | 1276,9 | 1557 | 1383,4 | 
| местный бюджет | Х | 893,3 | 1227,7 | 1189.8 | 1668.2 | 1393,2 | 1390,6 | 1385,4 | 1276,9 | 1383,4 | 1383,4 | ||
| районный бюджет | Х | 190 | 211,2 | 249.1 | 274.1 | 301,5 | 312,4 | 343,6 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 27,8 | 
 | 
 | 
 | 173,6 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 71,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 69 | Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Березняговский сельсовет» | ||||||||||||
| 
 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Березняговский сельсовет | Тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 1251,5 | 1246,5 | 1261 | 1278 | 1334 | 1334 | 
| 70 | Основное мероприятие задачи2 Подпрограммы6 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 71 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 72 | Итого по подпрограмме 6 | Всего, тыс.руб | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 73 | 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 
 Всего, тыс.руб | Х | 2977,4 | 3575,45 | 3926.4 | 4621.5 | 5524,6 | 5433,0 | 4919,1 | 2355,1 | 2744,4 | 2570,8 | 
| местный бюджет | Х | 2534,2 | 3023,1 | 2951.2 | 3518.9 | 3786,5 | 4153,7 | 3322 | 2323,2 | 2538,9 | 2538,9 | ||
| районный бюджет | Х | 248,2 | 283,95 | 951.7 | 1068.7 | 1213,9 | 1252,3 | 1565 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 195 | 268,4 | 23.5 | 33,9 | 452,6 | 27 | 32,1 | 31,9 | 205,5 | 31,9 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 71,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах ".
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Проняев Олег Николаевич 
 | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления 
 | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % 
 | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 15168,2 тыс. руб., из них: 2016 год –1265,6тыс. руб.; 2017 год – 1530.5 тыс. руб.; 2018 год – 1478,8 тыс. руб.; 2019 год – 1616.9 тыс. руб.; 2020 год – 1917,1 тыс. руб. 2021 год – 2205,6 тыс. руб. 2022 год – 1765,4 тыс. руб. 2023 год – 1074,9 тыс. руб. 2024 год – 1156,7 тыс. руб. 2025 год – 1156,7 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
 | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 14885,8тыс. руб.; безвозмездных поступлений 282,4 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
11.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы –
Основное мероприятие Задачи1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Березняговский сельсовет";
- Основное мероприятие Задачи1 -Социальная поддержка отдельных категорий граждан
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего 15168,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 14885,8 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___0__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 282,4 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Проняев Олег Николаевич | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. 
 | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; 
 | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс. руб 2022 год – 1 тыс. руб 2023 год – 0 тыс. руб 2024 год – 0 тыс. руб 2025 год- 0 тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед. 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 1тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 1,0тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах "
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Проняев Олег Николаевич | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. 3.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество устраненных мест захламления, ед. Показатель 1 Задачи 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,% | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 8130,55 тыс. руб., из них: 2016 год –628,5 тыс. руб.; 2017 год – 606.05 тыс. руб.; 2018 год – 1008.7тыс. руб.; 2019 год – 1062.3тыс. руб.; 2020 год – 1813,1тыс. руб. 2021 год – 1158,7тыс. руб 2022 год – 1423,4тыс. руб 2023 год – 3,0тыс. руб 2024 год – 30,7тыс. руб 2025 год- 30,7 тыс. туб Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; -долю разработки основного градостроительного документа – до 100 % 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 84 лампы уличного освещения. .
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет –85% ( 6,2) км.
Степень благоустройства территории не высокая.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 48,5% домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 69 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество устраненных мест захламления, ед.
6.Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Оновное мероприятие Задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 8130,55 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 2617,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 4694,65тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –530,9 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета- 287,1 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Березняговский сельсовет в 2016-2025 годах»
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Проняев Олег Николаевич | 
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 15346,8тыс. руб., из них: 2016 год – 1083,3тыс. руб.; 2017 год – 1438.9 тыс. руб.; 2018 год – 1438,9 тыс. руб.; 2019 год – 1942.3 тыс. руб.; 2020 год – 1794,1тыс. руб. 2021 год – 1703 тыс. руб 2022 год – 1729тыс. руб 2023 год – 1276,9 тыс. руб 2024 год – 1557 тыс. руб 2025 год- 1383,4 тыс руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед | 
 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, спортивная площадка, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Березняговский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Березняговский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 13191,9тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 1881,9 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –201,4 тыс. руб
. за счет федерального бюджета – 71,6 тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной программы
"Управление муниципальным долгом сельского поселения
Березняговский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование бюджетного процесса. 2. Эффективное управление муниципальным долгом | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Березняговский сельсовет. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6 Невысокая доля расходов на обслуживание муниципального долга. | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1,2 тыс. руб., из них: 2016 год- 2017 год – 2018 год – 2019 год – 2020 год –0,3 тыс.руб 2021 год –0,3тыс.руб 2022 год –0,3 тыс.руб. 2023год – 0,3 тыс. руб 2024 год – 2025 год- Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения . Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Березняговский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 % | 
Текстовая часть Подпрограммы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.
В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения ;
-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Решение основных задач и достижение ее целей.
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 1,2 тыс.руб.
14.03.2025.
14.03.2025.
14.03.2025.
 
Филиппова 
Елена Алексеевна
глава администрации